為切實提高集團所屬公司依法合規(guī)經(jīng)營管理水平,自今年5月以來,集團公司審計部組織開展了所屬34家公司財務(wù)收支及合規(guī)專項審計,取得良好成效。
本次內(nèi)審工作結(jié)合省國資委關(guān)于違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究專項整治工作,重點深挖財務(wù)收支及合規(guī)經(jīng)營方面存在的問題,督促所屬公司對存在的問題進行徹底整改,并查找防范潛在風(fēng)險隱患。
審計任務(wù)下達后,集團公司審計部積極策劃,克服了審計人員緊缺、時間緊任務(wù)重、自審經(jīng)驗不足等不利情況,積極整合各所屬公司審計精英力量,形成合力,順利完成了24家所屬企業(yè)的自主審計工作。
這是能投集團審計部成立以來首次大規(guī)模實施自審工作,節(jié)約中介機構(gòu)審計費用逾200萬元。通過此次自審工作,鍛煉提升了公司審計人員實操水平,同時以審代訓(xùn),培養(yǎng)壯大了內(nèi)審力量,為集團公司進一步加強完善內(nèi)部監(jiān)督,實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展保駕護航。